赣州市赣县区妇女联合会2024年度部门决算
赣州市赣县区妇女联合会2024年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市赣县区妇女联合会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 赣州市赣县区妇女联合会概况
一、部门主要职责
赣州市赣县区妇女联合会是社会群众团体,是党联系妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责是:团结、动员全区妇女投身“六大攻坚战”和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步;教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长;代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法规、规章的贯彻落实,维护妇女儿童合法权益;服务妇女儿童,加强与社会各界的联系,协调和推动社会为妇女儿童办实事。2024年度继续推动妇女、儿童发展规划顺利实施,全力促进妇女工作与全区经济社会工作协调发展。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即赣州市赣县区妇女联合会(本级)。
赣州市赣县区妇女联合会(本级)设立4个内设机构,分别是:办公室、组织宣传部、妇女发展部、妇女儿童权益工作部。
本部门年末编制内实有人员8人,其他人员4人。离退休人员1人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员1人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:赣州市赣县区妇女联合会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 206.33 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 176.54 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 48.38 | 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 | 21.99 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 13.20 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 3.78 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 2.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 10.81 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 80.70 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 276.70 | 本年支出合计 | 58 | 287.03 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 | 31.71 | 年末结转和结余 | 60 | 21.38 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 308.41 | 总计 | 62 | 308.41 |
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门:赣州市赣县区妇女联合会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 276.70 | 254.71 |
|
|
|
| 21.99 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 176.54 | 176.54 |
|
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| ||
20129 | 群众团体事务 | 176.54 | 176.54 |
|
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| ||
2012901 | 行政运行 | 123.39 | 123.39 |
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| ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 42.28 | 42.28 |
|
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| ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10.87 | 10.87 |
|
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| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.20 | 13.20 |
|
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| ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.20 | 13.20 |
|
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| ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.47 | 1.47 |
|
|
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| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.73 | 11.73 |
|
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|
| ||
210 | 卫生健康支出 | 3.78 | 3.78 |
|
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| ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.78 | 3.78 |
|
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|
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| ||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.58 | 3.58 |
|
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| ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.20 | 0.20 |
|
|
|
|
| ||
217 | 金融支出 | 2.00 | 2.00 |
|
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| ||
21703 | 金融发展支出 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
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| ||
2170399 | 其他金融发展支出 | 2.00 | 2.00 |
|
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| ||
221 | 住房保障支出 | 10.81 | 10.81 |
|
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| ||
22102 | 住房改革支出 | 10.81 | 10.81 |
|
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| ||
2210201 | 住房公积金 | 10.81 | 10.81 |
|
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| ||
229 | 其他支出 | 70.37 | 48.38 |
|
|
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| 21.99 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 48.38 | 48.38 |
|
|
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| ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 26.00 | 26.00 |
|
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| ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 22.38 | 22.38 |
|
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|
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| ||
22999 | 其他支出 | 21.99 |
|
|
|
|
| 21.99 | ||
2299999 | 其他支出 | 21.99 |
|
|
|
|
| 21.99 | ||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门:赣州市赣县区妇女联合会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 287.03 | 134.08 | 152.96 |
|
|
| |||
201 | 一般公共服务支出 | 176.54 | 106.28 | 70.26 |
|
|
| ||
20129 | 群众团体事务 | 176.54 | 106.28 | 70.26 |
|
|
| ||
2012901 | 行政运行 | 123.39 | 106.28 | 17.11 |
|
|
| ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 42.28 |
| 42.28 |
|
|
| ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10.87 |
| 10.87 |
|
|
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.20 | 13.20 |
|
|
|
| ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.20 | 13.20 |
|
|
|
| ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.47 | 1.47 |
|
|
|
| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.73 | 11.73 |
|
|
|
| ||
210 | 卫生健康支出 | 3.78 | 3.78 |
|
|
|
| ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.78 | 3.78 |
|
|
|
| ||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.58 | 3.58 |
|
|
|
| ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.20 | 0.20 |
|
|
|
| ||
217 | 金融支出 | 2.00 |
| 2.00 |
|
|
| ||
21703 | 金融发展支出 | 2.00 |
| 2.00 |
|
|
| ||
2170399 | 其他金融发展支出 | 2.00 |
| 2.00 |
|
|
| ||
221 | 住房保障支出 | 10.81 | 10.81 |
|
|
|
| ||
22102 | 住房改革支出 | 10.81 | 10.81 |
|
|
|
| ||
2210201 | 住房公积金 | 10.81 | 10.81 |
|
|
|
| ||
229 | 其他支出 | 80.70 |
| 80.70 |
|
|
| ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 48.38 |
| 48.38 |
|
|
| ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 26.00 |
| 26.00 |
|
|
| ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 22.38 |
| 22.38 |
|
|
| ||
22999 | 其他支出 | 32.32 |
| 32.32 |
|
|
| ||
2299999 | 其他支出 | 32.32 |
| 32.32 |
|
|
| ||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:赣州市赣县区妇女联合会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 206.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 176.54 | 176.54 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 48.38 | 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 13.20 | 13.20 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 3.78 | 3.78 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 2.00 | 2.00 |
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 10.81 | 10.81 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 48.38 |
| 48.38 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 254.71 | 本年支出合计 | 59 | 254.71 | 206.33 | 48.38 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 254.71 | 总计 | 64 | 254.71 | 206.33 | 48.38 |
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:赣州市赣县区妇女联合会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 206.33 | 134.08 | 72.26 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 176.54 | 106.28 | 70.26 | ||
20129 | 群众团体事务 | 176.54 | 106.28 | 70.26 | ||
2012901 | 行政运行 | 123.39 | 106.28 | 17.11 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 42.28 |
| 42.28 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10.87 |
| 10.87 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.20 | 13.20 |
| ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.20 | 13.20 |
| ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.47 | 1.47 |
| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.73 | 11.73 |
| ||
210 | 卫生健康支出 | 3.78 | 3.78 |
| ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.78 | 3.78 |
| ||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.58 | 3.58 |
| ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.20 | 0.20 |
| ||
217 | 金融支出 | 2.00 |
| 2.00 | ||
21703 | 金融发展支出 | 2.00 |
| 2.00 | ||
2170399 | 其他金融发展支出 | 2.00 |
| 2.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.81 | 10.81 |
| ||
22102 | 住房改革支出 | 10.81 | 10.81 |
| ||
2210201 | 住房公积金 | 10.81 | 10.81 |
| ||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门:赣州市赣县区妇女联合会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 122.48 | 302 | 商品和服务支出 | 10.12 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 30.05 | 30201 | 办公费 | 3.07 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 13.79 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 40.47 | 30203 | 咨询费 |
| 30703 | 国内债务发行费用 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 30704 | 国外债务发行费用 |
|
30107 | 绩效工资 | 11.17 | 30205 | 水费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.73 | 30206 | 电费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 0.28 | 31002 | 办公设备购置 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.58 | 30208 | 取暖费 | 0.19 | 31003 | 专用设备购置 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴款 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 30211 | 差旅费 | 1.50 | 31006 | 大型修缮 |
|
30113 | 住房公积金 | 10.81 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 |
| 31008 | 物资储备 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 0.68 | 30214 | 租赁费 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.47 | 30215 | 会议费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 310111 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
30302 | 退休费 | 1.47 | 30217 | 公务接待费 | 1.77 | 31012 | 拆迁补偿 |
|
30303 | 退职(役)费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30305 | 生活补贴 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 |
| 399 | 其他支出 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.31 | 39909 | 经常性赠与 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 123.95 | 公用经费合计 | 10.12 | |||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:赣州市赣县区妇女联合会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
| 48.38 | 48.38 |
| 48.38 |
| |||
229 | 其他支出 |
| 48.38 | 48.38 |
| 48.38 |
| ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 |
| 48.38 | 48.38 |
| 48.38 |
| ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |
| 26.00 | 26.00 |
| 26.00 |
| ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 |
| 22.38 | 22.38 |
| 22.38 |
| ||
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:赣州市赣县区妇女联合会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:赣州市赣县区妇女联合会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
行次 |
| 1 | 2 | 3 |
一、“三公”经费支出 | 1 | 1.78 | 1.78 | 1.77 |
1.因公出国(境)费 | 2 |
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 |
|
|
|
(1)公务用车购置费 | 4 |
|
|
|
(2)公务用车运行维护费 | 5 |
|
|
|
3.公务接待费 | 6 | 1.78 | 1.78 | 1.77 |
(1)国内接待费 | 7 | —— | —— | 1.77 |
其中:外事接待费 | 8 | —— | —— |
|
(2)国(境)外接待费 | 9 | —— | —— |
|
二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | —— | —— |
|
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | —— | —— |
|
3.公务用车购置数(辆) | 13 | —— | —— |
|
4.公务用车保有量(辆) | 14 | —— | —— |
|
5.国内公务接待批次(个) | 15 | —— | —— | 18 |
其中:外事接待批次(个) | 16 | —— | —— |
|
6.国内公务接待人次(人) | 17 | —— | —— | 112 |
其中:外事接待人次(人) | 18 | —— | —— |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | —— | —— |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | —— | —— |
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。 | ||||
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
公开10表 | ||||
部门:赣州市赣县区妇女联合会 | 2024年度 | 单位:台、辆、套 | ||
项 目 | 栏次 | 决算数 | ||
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 | ||
1.副部(省)级及以上领导用车 | 2 | 0 | ||
2.主要负责人用车 | 3 | 0 | ||
3.机要通信用车 | 4 | 0 | ||
4.应急保障用车 | 5 | 0 | ||
5.执法执勤用车 | 6 | 0 | ||
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 | ||
7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 | ||
8.其他用车 | 9 | 0 | ||
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) | 10 | 0 | ||
注:1.本表反映截止2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计308.41万元,其中年初结转和结余31.71万元,比上年增加31.71万元;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计276.70万元,比上年减少711.74万元,下降72.01%,主要原因:2024年妇女小组工资由财政发放。
本年收入的具体构成:财政拨款收入254.71万元,占92.05%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入21.99万元,占7.95%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计308.41万元,其中本年支出合计287.03万元,比上年减少701.40万元,下降70.96%,主要原因:2024年妇女小组工资由财政发放;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余21.38万元,比上年增加21.38万元,主要原因:其他收入资金结余。
本年支出的具体构成:基本支出134.08万元,占46.71%;项目支出152.96万元,占53.29%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数236.97万元,决算数254.71万元,完成年初预算的107.49%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数172.14万元,决算数176.54万元,完成年初预算的102.56%。预决算差异主要原因:支付2023年度已转账待财政局审批未批费用。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数12.34万元,决算数13.20万元,完成年初预算的107.00%。预决算差异主要原因:调整了社会保障费。
(三)卫生健康支出(类)年初预算数4.45万元,决算数3.78万元,完成年初预算的84.86%。预决算差异主要原因:有两名人员调出。
(四)金融支出(类)年初预算数2.00万元,决算数2.00万元,完成年初预算的100.00%。
(五)住房保障支出(类)年初预算数12.27万元,决算数10.81万元,完成年初预算的88.13%。预决算差异主要原因:有两名人员调出。
(六)其他支出(类)年初预算数33.77万元,决算数48.38万元,完成年初预算的143.25%。预决算差异主要原因:发放两癌救助金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出134.08万元,其中:
(一)工资福利支出122.48万元,比上年减少6.53万元,下降5.06%,主要原因:有两名人员调出。
(二)商品和服务支出10.12万元,比上年减少64.76万元,下降86.48%,主要原因:落实过紧日子,按要求压减一般支出。
(三)对个人和家庭补助支出1.47万元,比上年增加0.64万元,增长76.47%,主要原因:发放退休人员基础绩效。
(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:暂无该项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.78万元,决算数1.77万元,完成全年预算的99.67%;决算数比上年增加0.04万元,增长2.08%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无相关支出。决算数与上年持平,主要原因:无相关支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:无相关支出。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:公车改革,全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平,主要原因:公车改革,严格控制预算。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:公车改革,不存在此情况,年末公务用车保有0辆。决算数与上年持平,主要原因:公车改革,严格控制预算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
(三)公务接待费全年预算数1.78万元,决算数1.77万元,完成全年预算的99.67%,主要原因:严格按照八项规定执行,控制支出。决算数比上年增加0.04万元,增长2.08%,主要原因:存在上年度未支付接待费本年支付。全年国内公务接待18批,累计接待112人次,主要是:接待考察、调研等。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出10.12万元,决算数比上年减少91.81万元,下降90.07%,主要原因:落实过紧日子,按要求压减一般支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日,本部门共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目19个全面开展绩效自评,共涉及资金469.93万元,占项目支出总额的100%。其中,19个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”, 0个项目评价结果为“中”, 0个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价,分别为:2024年妇儿工作经费、2024年党建带妇建专项工作经费。涉及一般公共预算支出27.31万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出275.32万元,政府性基金预算支出114.61万元,评价结果为“ 优”。从评价情况看,本部门在预算编制、预算执行、支出绩效方面,严格按照规定执行,涉及“三重一大”事项必须经领导班子会讨论决定。严格按照资金管理办法,做到项目资金专项专用,无截留、无挪用等现象,使财政资金发挥最大使用效益。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
为深入贯彻落实相关精神,提高资金使用效益和政策实施效果,提升预算绩效管理水平,健全绩效评价常态机制,我单位对二级项目支出开展绩效自评工作,具体情况如下:
1、本部门绩效目标情况
绩效目标管理是预算绩效管理工作的起点,在整个预算绩效管理中处于龙头地位,积极开展绩效目标管理工作有利于强化部门的支出责任,促进预算编制科学化,为后续实施绩效运行监控和开展绩效评价等工作提供依据。
2、绩效评价工作开展情况
2024年度,本单位严格按照区委区政府和上级主管部门绩效考核指标开展工作,绩效目标的设定和预算的配置均按照要求不折不扣完成。依规按时公开单位预决算,严格把握存量资金管理和资产管理,严格遵守中央“八项规定”和厉行节约的原则,三公经费控制率为100%,进一步强化内部管理制度建设,进一步规范财务流程,项目绩效总目标和阶段性目标均按时完成,取得了较好的经济、社会效益。
(1)本单位按照区财政局要求,制定内部控制管理手册,对资金管理控制运行严执按手册执行,进一步规范本单位的财经秩序,做到了资金集中管理、严格审批、统筹安排、公开透明,确保资金安排、使用合法、合规,资金安全运行,杜绝了违法违纪的现象发生,发挥了经济效益和社会效益。
(2)重点监测,对弱势指标重点分析监测、预警和分析,查找原因,制定对策。
3、综合评价结论
本次自评平均得分为95分,评价等级为“优”。
4、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
(一)、主要问题及原因分析。
(1)预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。
(2)部门整体支出的资金在安排和使用上仍有不可预见性,在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强,使之更加贴合宣传思想工作的实际 。
(3)进一步加强预算的编制和执行管理,科学有效地安排各项资金支出进度,不断提高单位整体支出的经济性、效益性、有效性和可持续。
(二)、改进的方向和具体措施。
针对上述存在的问题,本单位已作出工作要求,加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研,依据实际情况做好经费支出预算,制定合理的项目实施计划;项目实施前期,做好各项准备工作;在实施阶段,做好监督,跟踪管理;实施后及时总结自评。
5、绩效自评结果应用和公开情况
(一)主要绩效
严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进全区国民经济和社会发展。
(二)评价结果
1、经济性分析开支成本以预算为基准执行,厉行节约,超支不付;通过领导审核、财务把关、相关部门监督等工作流程, 部门整体支出没有超预算情况。
2、效率性分析及效益性分析
2024年赣州市赣县区妇女联合会根据年初工作计划和重点性工作安排。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升,较好的完成了年度工作目标。
本部门“2024年妇儿工作经费”、“2024年党建带妇建专项工作经费”项目支出绩效自评结果如下:
(2024年度) | |||||||||||
项目名称 | 2024年妇儿工作经费 | ||||||||||
主管部门 | 赣州市赣县区妇女联合会 | 实施单位 | 赣州市赣县区妇女联合会 | ||||||||
项目资金(万元)
|
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 22.8 | 22.8 | 19.89 | 10 | 87.24 | 7 | |||||
政府预算资金 | 22.8 | 22.8 | 19.889784 | — | 87.24 | — | |||||
年度总体目标
| 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
围绕“党建带妇建、妇建促党建”这一主线;抓好二项重点:抓好妇女儿童发展、妇女儿童维权两项工作;构建三个平台:按照因地制宜、资源共享、立足长远、注重实效的原则,构建三大平台。一是创建“妇女儿童活动中心”,二是在乡镇实现“妇女儿童之家”全覆盖,三是“留守儿童快乐家园”投入运转。实施五大行动:一是实施巾帼素质行动。二是实施巾帼文明行动。三是实施巾帼创业行动。四是实施巾帼维权行动。五是实施巾帼服务行动。 | 围绕“党建带妇建、妇建促党建”这一主线;抓好二项重点:抓好妇女儿童发展、妇女儿童维权两项工作;构建三个平台:按照因地制宜、资源共享、立足长远、注重实效的原则,构建三大平台。一是创建“妇女儿童活动中心”,二是在乡镇实现“妇女儿童之家”全覆盖,三是“留守儿童快乐家园”投入运转。实施五大行动:一是实施巾帼素质行动。二是实施巾帼文明行动。三是实施巾帼创业行动。四是实施巾帼维权行动。五是实施巾帼服务行动。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标
| 实际完成值
| 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 妇儿工作经费成本控制 | ≤22.8万 | 19.89 | 10 | 10 |
| ||||
社会成本指标 | 妇女群众获得感、幸福感、安全感合理控制成本 | 持续提升 | 基本达成目标 | 5 | 5 |
| |||||
生态环境成本指标 | 节能降耗 | 稳定提升 | 基本达成目标 | 5 | 5 |
| |||||
产出指标 | 数量指标 | 先进集体和个人表彰数 | ≥60个 | 64 | 10 | 10 |
| ||||
个案婚姻家庭调解纠纷服务数 | ≥20次 | 50 | 10 | 10 |
| ||||||
质量指标 | 送法到基层活动规模达标率 | =100% | 100 | 5 | 5 |
| |||||
个案服务办结率 | =100% | 100 | 5 | 5 |
| ||||||
时效指标 | 最美家庭推选及时率 | =100% | 100 | 5 | 5 |
| |||||
送法到基层活动及时性 | 及时 | 基本达成目标 | 5 | 5 |
| ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 妇女就业收入增长情况 | 稳定提升 | 基本达成目标 | 5 | 5 |
| ||||
社会效益指标 | 绿色清洁家庭创建提升情况 | 持续提升 | 基本达成目标 | 5 | 5 |
| |||||
妇女群众维权意识提升情况 | 提升 | 基本达成目标 | 5 | 5 |
| ||||||
家庭文明程度提升情况 | 提升 | 基本达成目标 | 5 | 5 |
| ||||||
生态效益指标 | 营造节能降耗良好社会氛围 | 全民参与 | 基本达成目标 | 5 | 5 |
| |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 参会人员满意度 | ≥95% | 95 | 5 | 5 |
| ||||
总分 | 100 | 97 |
| ||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
(2024年度) | |||||||||||
项目名称 | 2024年党建带妇建专项工作经费 | ||||||||||
主管部门 | 赣州市赣县区妇女联合会 | 实施单位 | 赣州市赣县区妇女联合会 | ||||||||
项目资金(万元)
|
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 4.51 | 4.51 | 2.575 | 10 | 57.1 | 0 | |||||
政府预算资金 | 4.51 | 4.51 | 2.57506 | — | 57.1 | — | |||||
年度总体目标
| 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
1.带组织,让妇联组织覆盖面持续扩大。在巩固已有的妇联基层组织的基础上,努力探索灵活多样的妇联基层组织设置形式,织密妇联组织立体网络。2.带队伍,让妇联工作力量日益壮大。高质量、高标准完成妇联换届工作,选优配强工作队伍,为区高质量发展赋能“她力量”。3.带阵地,让妇联工作手臂不断延伸。统筹基层党建和妇建工作资源配置和使用,进一步发挥区妇女儿童服务中心和“妇女儿童之家”的作用,持续推进家庭家教家风建设 | 1.带组织,让妇联组织覆盖面持续扩大。在巩固已有的妇联基层组织的基础上,努力探索灵活多样的妇联基层组织设置形式,织密妇联组织立体网络。2.带队伍,让妇联工作力量日益壮大。高质量、高标准完成妇联换届工作,选优配强工作队伍,为区高质量发展赋能“她力量”。3.带阵地,让妇联工作手臂不断延伸。统筹基层党建和妇建工作资源配置和使用,进一步发挥区妇女儿童服务中心和“妇女儿童之家”的作用,持续推进家庭家教家风建设 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标
| 实际完成值
| 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 党建带妇建专项工作经费控制成本 | ≤4.51万 | 2.6 | 10 | 10 |
| ||||
社会成本指标 | 控制基础妇联组织建设成本 | ≤4.51万 | 2.6 | 5 | 5 |
| |||||
生态环境成本指标 | 营造节能降耗 | 提升 | 基本达成目标 | 5 | 5 |
| |||||
产出指标 | 数量指标 | 开展主题党日活动 | ≥12期 | 12 | 15 | 15 |
| ||||
质量指标 | 完成全区党建带妇建工作任务 | =100% | 100 | 15 | 15 |
| |||||
时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 |
| |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动妇女群众创业就业,增收致富 | 稳定提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
| ||||
社会效益指标 | 提升基础组织能力建设 | 持续提升 | 基本达成目标 | 5 | 5 |
| |||||
生态效益指标 | 营造节能降耗良好社会氛围 | 全民参与 | 基本达成目标 | 5 | 5 |
| |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| ||||
总分 | 100 | 90 |
| ||||||||
(三)部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
二、支出科目
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(三)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
(四)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(五)对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
(五)结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
(六)年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
第五部分 附件
赣县区妇联2024年妇儿工作经费项目支出绩效评价报告
一、基本情况
(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
1.立项背景
团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步;教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长;代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法规、规章的贯彻落实,维护妇女儿童合法权益;服务妇女儿童,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各为妇女儿童办实事,深入推动新一轮妇女,儿童发展规划顺利实施,全利促进妇女工作与全区经济社会工作协调发展。
2.主要内容及实施情况
一是加强妇女思想政治引领,开展群众性宜传教育活动,开展党史、红色文化群众性宣讲等系列活动;做好普法传活动,开展家庭家教家风宣传。
二是加强基层各类培训,提升妇女综合素质能力。做好“六稳”“六保”工作,现固拓展脱贫攻坚成果,深化开展创业就业行动,开展农村技能培训、基层妇联干部培训等。
三是抓好服务工作项目,在基层落地生效,持续开展“清洁家园”行动,培树妇女、家庭典型,促进村妇联、村妇女小组长发挥作用。
四是组积极开展“巾帼建功”活动,鼓励城镇妇女爱岗敬业;抓好技能培训,大力发展壮大女能人协会,提高妇女素质。
3.资金投入及使用情况
2024年妇儿工作经费,实际到位预算资金 22.8万元,资金到位率100
。累计项目实际支出19.89万元,项目执行率为87.24
。
(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
坚持“党建带妇建”,关键是“建”,根本是“带”当前和今后一个时期,“党建带妇建”工作的主要任务是:把妇联基层组织建设纳入党的基层组织建设整体规划,纳入各级党组织领导班子目标责任制,做到党建、妇建工作同步规划、同步研究、同步部署、同步实施、同步考核,在加强党建过程中切实加强妇联基层组织建设,做到“五带”,即带思想建设、带组织建设、带队伍建设、带阵地建设、带作风建设。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的
1.通过对项目开展绩效评价,了解专项资金的分配、使用及管理情况。
2.了解专项资金使用效果和绩效目标完成情况;调查、分析、检验项目是否达到预期目标,资金使用是否有效。
3.通过收集整理客观真实的基础数据,为加强 2024年度项目管理提供决策依据。
4.全面了解项目使用、执行情况以及综合效果,有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理,保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性,真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。
(二)绩效评价对象和范围
根据《赣县区财政局关于开展区级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》(赣区财评字〔2023〕1号)要求, 制定绩效评价工作方案,包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准及计分办法、评价实施时间安排等,并根据项目单位的反馈意见对评价工作方案进行进一步修改和完善。
(三)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。
1.绩效评价原则
(1)科学规范原则。绩效评价应严格执行规定的程序, 按照科学可行的要求,采取定量与定性分析相结合的方法。
(2)公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。
(3)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密 对应关系。
2.绩效评价依据
(1)《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2019]34 号)。
(2)财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]〕285 号)。
(3)《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(赣府发[2013]8 号)。
(4)财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知(财预[2013]53 号)。
(5)《江西省财政厅转发财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(赣财绩〔2020〕1 号)。
(6)《中共赣州市委 赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣市发〔2019〕12号)
(7)机构编制实名制管理中心按照本次绩效评价的通知提供的基础资料。
(8)评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料。
3.评价指标体系
根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通 知(财预〔2020〕10 号)中“项目支出绩效评价指标体系框架”并结合本项目的具体情况,设计了项目绩效评价指标体系
4.绩效评价方法
绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等。
(1)成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析,以评价绩效目标实现程度。
(2)比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况,综合分析绩效目标实现程度。
(3)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。
(4)其他评价方法。
绩效评价工作过程。
1.准备阶段
(1)成立绩效评价工作组。根据绩效评价工作需要,成立由分管财务领导、分管相关业务负责人、相关财务工作人员等组成的绩效评价工作小组。
(2)制定绩效评价方案。根据绩效评价工作有关要求, 经与项目实施单位沟通,制定项目绩效评价工作方案。
(3)指标设计。绩效评价工作小组根据项目资金的分配、使用等情况,制定绩效评价指标。
2.现场工作阶段
(1)基础数据与资料的收集。收集项目涉及资金使用财务资料及其他有关资料。
(2)访谈。通过访谈及座谈会等调查方式,听取项目实施单位的工作人员关于资金的分配、使用、管理、运行及效果等情况介绍。
(3)向项目相关人员进行问卷调查。
3.评价分析
(1)审核基础数据与资料。对搜集的资料进行相关性、真实性、可靠性审核,并整理、分类、统计。
(2)项目决策分析、管理分析、绩效分析。对项目立项、目标设定、项目管理制度建设与执行以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析,并进行定性评价,分析该项目实施效果。
(3)进一步确定评价指标体系。通过对拟评价项目的不断了解并结合现场评价收集到的有关资料,进一步完善绩效评 价指标体系。
(4)评价指标计量及综合评价。计算绩效评价指标,根据本次评价指标体系与评分标准,形成评价结论。
(5)形成问题和建议。对绩效评价过程中发现的问题进行归总,并提出相关建议。
4.报告阶段
(1)撰写初评报告。根据材料研究、检查及其打分情况,撰写项目支出绩效评价报告初稿。
(2)反馈并修改报告。将初评报告发送给项目实施相关人员,根据反馈意见对初评报告进行修改,最终完成评价报告。
5.归档
对绩效评价工作资料进行整理,完善绩效评价工作底稿并归档。
三、综合评价情况及评价结论
本次绩效评价工作采用定性评价和定量评价相结合的方法,总分值为 100 分。评价结果分为四档:综合得分在 90-100分(含 90 分)为优;综合得分在 80-90分(含80分)为良;综合得分在 60-80 分(含60分)为中;综合得分在60分以下为差。
本次评价在项目资料整理、数据分析、现场调研以及分析评价基础上,评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分, 该项目综合评价分数为97分,评级为“优”。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况。
项目实施前召开了专题会议,由集体讨论项目实施计划和资金使用。
(二)项目过程情况。
项目组织有计划有措施,严格执行相关制度和文件规定,顺利完成项目预期目标。
(三)项目产出情况。
取得了良好的社会、经济效益。
(四)项目效益情况。
资金使用合规,无截留、挪用等现象,资金使用效益明显。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
(一)主要经验及做法
1.做到2024年度党建带妇建专项工作经费专款专用。
2.进一步提高资金使用效率。
存在的问题及原因分析
无
六、有关建议
无
七、其他需要说明的问题
无
赣县区妇联2024年党建带妇建专项工作经费项目支出绩效评价报告
一、基本情况
(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
1.立项背景
充分发挥区妇联组织的桥梁和纽带作用,在服务大局、服务妇女、服务基层中发挥了妇联组织的积极作用,特别是在适应我区“两新”组织不断发展的新形势,在“两新”组织妇建工作中进行了有益的探索和实践,取得了一定的成效,为加强全区的妇女组织建设,巩固党执政的妇女群众基础,动员广大妇女更好地投身、服务“三化建设”,为我区经济社会又好又快的发展作出新的贡献。
2.主要内容及实施情况
以加强党的基层组织建设带动妇联基层组织建设,推动妇联组织努力实现“五个好”的目标,即:达到“五个好”目标。一是领导班子好。有一个政治坚定、求真务实、开拓创新、勤政廉政、团结协作,深受妇女群众信赖的领导班子;二是队伍建设好。有一个政治素质高、工作能力强、充满热情和爱心的干部队伍;三是工作机制好。有一套行之有效、健全规范的工作运行机制。四是工作业绩好。围绕党和政府的中心工作,组织带领妇女参与和谐社会建设,维护妇女合法权益,成效显著。五是经费保障和阵地建设好。有保证工作正常开展的必要的活动场地和经费。
3.资金投入及使用情况
2024年度党建带妇建专项工作经费,实际到位预算资金 4.51万元,资金到位率100
。累计项目实际支出2.58万元,项目执行率为57
。
(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
坚持“党建带妇建”,关键是“建”,根本是“带”当前和今后一个时期,“党建带妇建”工作的主要任务是:把妇联基层组织建设纳入党的基层组织建设整体规划,纳入各级党组织领导班子目标责任制,做到党建、妇建工作同步规划、同步研究、同步部署、同步实施、同步考核,在加强党建过程中切实加强妇联基层组织建设,做到“五带”,即带思想建设、带组织建设、带队伍建设、带阵地建设、带作风建设。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的
1.通过对项目开展绩效评价,了解专项资金的分配、使用及管理情况。
2.了解专项资金使用效果和绩效目标完成情况;调查、分析、检验项目是否达到预期目标,资金使用是否有效。
3.通过收集整理客观真实的基础数据,为加强 2024年度项目管理提供决策依据。
4.全面了解项目使用、执行情况以及综合效果,有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理,保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性,真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。
(二)绩效评价对象和范围
根据《赣县区财政局关于开展区级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》(赣区财评字〔2023〕1号)要求, 制定绩效评价工作方案,包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准及计分办法、评价实施时间安排等,并根据项目单位的反馈意见对评价工作方案进行进一步修改和完善。
(三)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。
1.绩效评价原则
(1)科学规范原则。绩效评价应严格执行规定的程序, 按照科学可行的要求,采取定量与定性分析相结合的方法。
(2)公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。
(3)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密 对应关系。
2.绩效评价依据
(1)《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2019]34 号)。
(2)财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]〕285 号)。
(3)《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(赣府发[2013]8 号)。
(4)财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知(财预[2013]53 号)。
(5)《江西省财政厅转发财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(赣财绩〔2020〕1 号)。
(6)《中共赣州市委 赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣市发〔2019〕12号)
(7)机构编制实名制管理中心按照本次绩效评价的通知提供的基础资料。
(8)评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料。
3.评价指标体系
根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通 知(财预〔2020〕10 号)中“项目支出绩效评价指标体系框架”并结合本项目的具体情况,设计了项目绩效评价指标体系
4.绩效评价方法
绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等。
(1)成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析,以评价绩效目标实现程度。
(2)比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况,综合分析绩效目标实现程度。
(3)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。
(4)其他评价方法。
绩效评价工作过程。
1.准备阶段
(1)成立绩效评价工作组。根据绩效评价工作需要,成立由分管财务领导、分管相关业务负责人、相关财务工作人员等组成的绩效评价工作小组。
(2)制定绩效评价方案。根据绩效评价工作有关要求, 经与项目实施单位沟通,制定项目绩效评价工作方案。
(3)指标设计。绩效评价工作小组根据项目资金的分配、使用等情况,制定绩效评价指标。
2.现场工作阶段
(1)基础数据与资料的收集。收集项目涉及资金使用财务资料及其他有关资料。
(2)访谈。通过访谈及座谈会等调查方式,听取项目实施单位的工作人员关于资金的分配、使用、管理、运行及效果等情况介绍。
(3)向项目相关人员进行问卷调查。
3.评价分析
(1)审核基础数据与资料。对搜集的资料进行相关性、真实性、可靠性审核,并整理、分类、统计。
(2)项目决策分析、管理分析、绩效分析。对项目立项、目标设定、项目管理制度建设与执行以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析,并进行定性评价,分析该项目实施效果。
(3)进一步确定评价指标体系。通过对拟评价项目的不断了解并结合现场评价收集到的有关资料,进一步完善绩效评 价指标体系。
(4)评价指标计量及综合评价。计算绩效评价指标,根据本次评价指标体系与评分标准,形成评价结论。
(5)形成问题和建议。对绩效评价过程中发现的问题进行归总,并提出相关建议。
4.报告阶段
(1)撰写初评报告。根据材料研究、检查及其打分情况,撰写项目支出绩效评价报告初稿。
(2)反馈并修改报告。将初评报告发送给项目实施相关人员,根据反馈意见对初评报告进行修改,最终完成评价报告。
5.归档
对绩效评价工作资料进行整理,完善绩效评价工作底稿并归档。
三、综合评价情况及评价结论
本次绩效评价工作采用定性评价和定量评价相结合的方法,总分值为 100 分。评价结果分为四档:综合得分在 90-100分(含 90 分)为优;综合得分在 80-90分(含80分)为良;综合得分在 60-80 分(含60分)为中;综合得分在60分以下为差。
本次评价在项目资料整理、数据分析、现场调研以及分析评价基础上,评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分, 该项目综合评价分数为90分,评级为“优”。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况。
项目实施前召开了专题会议,由集体讨论项目实施计划和资金使用。
(二)项目过程情况。
项目组织有计划有措施,严格执行相关制度和文件规定,顺利完成项目预期目标。
(三)项目产出情况。
取得了良好的社会、经济效益。
(四)项目效益情况。
资金使用合规,无截留、挪用等现象,资金使用效益明显。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
(一)主要经验及做法
1.做到2024年度党建带妇建专项工作经费专款专用。
2.进一步提高资金使用效率。
存在的问题及原因分析
无
六、有关建议
无
七、其他需要说明的问题
无
赣公网安备 36072102000153号