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中国共产党赣州市赣县区委员会统一战线工作部2024年度部门决算

发布时间: 2025年09月10日 16:16:29

中国共产党赣州市赣县区委员会统一战线工作部2024年度部门决算

   

第一部分  中国共产党赣州市赣县区委员会统一战线工作部概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中国共产党赣州市赣县区委员会统一战线工作部概况

一、部门主要职责

中共赣州市赣县区委统战部是区委主管统一战线工作的职能部门,是区委在统战工作方面的参谋和助手,与民宗局、侨联合署办公。主要职责:

(一)贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线工作的方针、政策,并对统一战线的理论和方针政策调查研究;向上级统战部门和区委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

(二)负责联系全区无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度;落实中央和上级党委关于发挥无党派人士参政议政和民主监督作用的方针政策和安排部署;受区委委托,向无党派代表人士通报区委的重要情况和重大决定;培养选拔新一代代表人物。

(三)负责调查研究、督促检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻落实情况,联系少数民族和宗教界代表人物。

(四)负责开展以祖国统一及促进我区经济发展为重点的海外统战工作,联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;做好台胞台属的有关工作;开展海内外统一战线的宣传工作。

(五)负责党外人士的政治安排;会同组织部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任人大机关、政府工作部门、政协机关和司法机关及乡镇领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;负责区人大党外代表和区政协委员配备工作。

(六)调查研究并反映我区非公有制经济代表人士情况,协调关系、提出政策建议;协助有关部门做好非公有制经济组织中党、团和工会组织建设;团结、帮助、教育、引导非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作;参与有关规范性文件的研究制定,为促进我区非公有制经济的发展提供服务。

(七)负责联系、培养党外知识分子代表人物;调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策建议。

(八)负责联系指导区工商联、区侨联等有关社会团体工作;会同有关部门做好宗教团体的人士安排工作,负责做好有关统战对象的工作。

(九)负责指导我区各基层党委、人民团体、企事业单位的统一战线工作;负责协调统一战线有关部门的联系;负责全区党外干部和统战系统干部的培训工作。

(十)完成上级党委统战部门和区委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即中国共产党赣州市赣县区委员会统一战线工作部(本级)。

中国共产党赣州市赣县区委员会统一战线工作部(本级)设立1个内设机构,分别是:中国共产党赣州市赣县区委员会统一战线工作部。

本部门年末编制内实有人员17人,其他人员0人。离退休人员4人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员4人。

第二部分  2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:中国共产党赣州市赣县区委员会统一战线工作部

2024年度

金额单位:万元

收入

支出

  

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

  

1

  

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

428.53

一、一般公共服务支出

32

364.75

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

33.03

9

九、卫生健康支出

40

8.10

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

22.64

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

2.93

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

428.53

本年支出合计

58

431.46

  使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

  结余分配                

59

  年初结转和结余

29

4.00

  年末结转和结余                               

60

1.07

30

61

总计

31

432.53

总计

62

432.53

注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:中国共产党赣州市赣县区委员会统一战线工作部

2024年度

金额单位:万元

  

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

428.53

428.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

364.75

364.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012399

其他民族事务支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20125

港澳台事务

1.35

1.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012599

其他港澳台事务支出

1.35

1.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

357.40

357.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013401

行政运行

229.29

229.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013404

宗教事务

4.75

4.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013405

华侨事务

15.43

15.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013499

其他统战事务支出

107.93

107.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

33.03

33.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

31.95

31.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

7.15

7.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.79

24.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.09

1.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.09

1.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

8.10

8.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.10

8.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

7.68

7.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.42

0.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

22.64

22.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

22.64

22.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

22.64

22.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

22999

其他支出

0.00

0.00

2299999

其他支出

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:中国共产党赣州市赣县区委员会统一战线工作部

2024年度

金额单位:万元

  

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

431.46

290.36

141.10

201

一般公共服务支出

364.75

226.58

138.17

20123

民族事务

6.00

6.00

2012399

其他民族事务支出

6.00

6.00

20125

港澳台事务

1.35

1.35

2012599

其他港澳台事务支出

1.35

1.35

20134

统战事务

357.40

226.58

130.82

2013401

行政运行

229.29

226.58

2.72

2013404

宗教事务

4.75

4.75

2013405

华侨事务

15.43

15.43

2013499

其他统战事务支出

107.93

107.93

208

社会保障和就业支出

33.03

33.03

20805

行政事业单位养老支出

31.95

31.95

2080501

行政单位离退休

7.15

7.15

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.79

24.79

20899

其他社会保障和就业支出

1.09

1.09

2089999

其他社会保障和就业支出

1.09

1.09

210

卫生健康支出

8.10

8.10

21011

行政事业单位医疗

8.10

8.10

2101101

行政单位医疗

7.68

7.68

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.42

0.42

221

住房保障支出

22.64

22.64

22102

住房改革支出

22.64

22.64

2210201

住房公积金

22.64

22.64

229

其他支出

2.93

2.93

22999

其他支出

2.93

2.93

2299999

其他支出

2.93

2.93

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:中国共产党赣州市赣县区委员会统一战线工作部

2024年度

金额单位:万元

   

   

  

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  

1

  

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

428.53

一、一般公共服务支出

33

364.75

364.75

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

33.03

33.03

9

九、卫生健康支出

41

8.10

8.10

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

22.64

22.64

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

428.53

本年支出合计

59

428.53

428.53

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一、一般公共预算财政拨款

29

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

428.53

总计

64

428.53

428.53

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:中国共产党赣州市赣县区委员会统一战线工作部

2024年度

金额单位:万元

  

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

428.53

290.36

138.17

201

一般公共服务支出

364.75

226.58

138.17

20123

民族事务

6.00

6.00

2012399

其他民族事务支出

6.00

6.00

20125

港澳台事务

1.35

1.35

2012599

其他港澳台事务支出

1.35

1.35

20134

统战事务

357.40

226.58

130.82

2013401

行政运行

229.29

226.58

2.72

2013404

宗教事务

4.75

4.75

2013405

华侨事务

15.43

15.43

2013499

其他统战事务支出

107.93

107.93

208

社会保障和就业支出

33.03

33.03

20805

行政事业单位养老支出

31.95

31.95

2080501

行政单位离退休

7.15

7.15

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.79

24.79

20899

其他社会保障和就业支出

1.09

1.09

2089999

其他社会保障和就业支出

1.09

1.09

210

卫生健康支出

8.10

8.10

21011

行政事业单位医疗

8.10

8.10

2101101

行政单位医疗

7.68

7.68

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.42

0.42

221

住房保障支出

22.64

22.64

22102

住房改革支出

22.64

22.64

2210201

住房公积金

22.64

22.64

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:中国共产党赣州市赣县区委员会统一战线工作部

2024年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

260.07

302

商品和服务支出

22.10

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

70.19

30201

  办公费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

32.21

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

85.78

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

14.80

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

24.79

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.89

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

7.68

30208

  取暖费

0.41

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.42

30211

  差旅费

9.19

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

22.64

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

1.55

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

8.19

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

6.74

30217

  公务接待费

1.12

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

1.09

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

399

其他支出

0.00

30309

  奖励金

0.36

30229

  福利费

1.02

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

9.48

39909

  经常性赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

39910

  资本性赠与

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.00

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

268.26

公用经费合计

22.10

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:中国共产党赣州市赣县区委员会统一战线工作部

2024年度

金额单位:万元

  

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:中国共产党赣州市赣县区委员会统一战线工作部

2024年度

金额单位:万元

  

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:中国共产党赣州市赣县区委员会统一战线工作部

2024年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

1

2

3

一、“三公”经费支出

1

1.99

1.99

1.12

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

0.00

    1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

1.99

1.99

1.12

    1)国内接待费

7

——

——

1.12

         其中:外事接待费

8

——

——

    2)国(境)外接待费

9

——

——

二、相关统计数

10

——

——

——

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——

  3.公务用车购置数(辆)

13

——

——

  4.公务用车保有量(辆)

14

——

——

  5.国内公务接待批次(个)

15

——

——

17

    其中:外事接待批次(个)

16

——

——

  6.国内公务接待人次(人)

17

——

——

180

    其中:外事接待人次(人)

18

——

——

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——

注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。

    2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表

部门:中国共产党赣州市赣县区委员会统一战线工作部

2024年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

0

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要负责人用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

0

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部服务用车

8

0

  8.其他用车

9

0

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

0

注:1.本表反映截止202412月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

    2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计432.53万元,其中年初结转和结余4.00万元,比上年增加4.00万元;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计428.53万元,比上年增加0.87万元,增长0.20%,主要原因:人员增资及公积金调标

本年收入的具体构成:财政拨款收入428.53万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计432.53万元,其中本年支出合计431.46万元,比上年增加4.93万元,增长1.16%,主要原因:人员增资及公积金支出增加;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余1.07万元,比上年减少0.07万元,下降5.76%,主要原因:支付了2024年度老年归侨生活补贴

本年支出的具体构成:基本支出290.36万元,占67.30%;项目支出141.10万元,占32.70%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数410.12万元,决算数428.53万元,完成年初预算的104.49%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数350.63万元,决算数364.75万元,完成年初预算的104.03%。预决算差异主要原因:人员增资及公积金调标

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数27.56万元,决算数33.03万元,完成年初预算的119.88%。预决算差异主要原因:调整养老保险缴费基数

(三)卫生健康支出(类)年初预算数8.54万元,决算数8.10万元,完成年初预算的94.83%。预决算差异主要原因:人员因工作变动减少

(四)住房保障支出(类)年初预算数23.38万元,决算数22.64万元,完成年初预算的96.82%。预决算差异主要原因:人员因工作变动减少

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出290.36万元,其中:

(一)工资福利支出260.07万元,比上年增加61.12万元,增长30.72%,主要原因:人员增资及公积金调标

(二)商品和服务支出22.10万元,比上年减少3.03万元,下降12.06%,主要原因:人员因工作变动调出一人减少了办公费和其他交通费的支出

(三)对个人和家庭补助支出8.19万元,比上年增加2.75万元,增长50.54%,主要原因:增加了退休人员基础绩效工资

(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:无此类费用支出

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.99万元,决算数1.12万元,完成全年预算的56.22%;决算数比上年减少0.67万元,下降37.32%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:我单位无因公出国安排。决算数与上年持平,主要原因:我单位无因公出国安排。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:我单位无因公出国安排

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:我单位无公务用车购置安排。决算数与上年持平,主要原因:我单位无公务用车购置安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:我单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因:我单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

(三)公务接待费全年预算数1.99万元,决算数1.12万元,完成全年预算的56.22%,主要原因:规范、控制公务接待支出。决算数比上年减少0.67万元,下降37.32%,主要原因:规范、控制公务接待支出。全年国内公务接待17批,累计接待180人次,主要是:规范、控制公务接待支出

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出22.10万元,决算数比上年减少3.03万元,下降12.06%,主要原因:人员因工作变动调出一人减少了办公费和其他交通费的支出

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额8.35万元,其中:政府采购货物支出5.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.28万元。授予中小企业合同金额8.35万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额8.35万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日,本部门共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评,共涉及资金154.36万元,占项目支出总额的100%。其中,16个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”,2个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价,分别为:宗教团体工作经费和少数民族发展资金。涉及一般公共预算支出10.53万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看,2个项目预算执行率都达100%,成本目标、产出目标、效益目标和满意度目标均全部达成。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出428.53万元,政府性基金预算支出0万元,评价结果为“优”。从评价情况看,门整体支出绩效评价总得97分,大部分工作完成较好,达到了绩效所设立的目标

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

2024年度,区委统战部严格按照区委区政府和上级主管部门绩效考核指标开展工作,对项目资金管理控制运行严格按照“三重一大”和管理制度执行,进一步规范统战部的财经秩序,做到了资金集中管理、严格审批、统筹安排、公开透明,确保资金安排、使用合法、合规,资金安全运行。本单位所有项目资金支出均履行了严格审批手续,不存在挤占挪用专项用途的财政资金和其他资金,严格按照专项资金使用管理办法的要求做到专款专用杜绝了违法违纪的现象发生,发挥了经济效益和社会效益。

一、评价结果

1.经济性分析开支成本以预算为基准执行,厉行节约,超支不付;通过领导审核、财务把关、相关部门监督等工作流程,部门整体支出没有超预算情况。

2.效率性分析及效益性分析

2024年中共赣州市赣县区委统战部根据年初工作计划和重点性工作安排。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门项目管理水平得到提升,较好的完成了年度工作目标。根据部门项目支出绩效评价指标体系,2024度得分为97分。

二、部门项目绩效中存在问题及改进措施

1.绩效目标管理工作有待细化。项目绩效管理的重视程度不够明确和细化,绩效目标管理的合理性需要提高。项目绩效管理执行力度还要进一步加强。

2.部门项目资金在安排和使用上仍有不可预见性,在科学设置绩效指标上还需进一步加强,使之更加贴合宣传思想工作的实际

3.进一步加强绩效目标管理编制和执行管理,科学有效地安排各项资金支出进度,不断提高单位部门项目支出的经济性、效益性、有效性和可持续。

本部门“宗教团体工作经费”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

2024年度)

项目名称

宗教团体工作经费

主管部门

中国共产党赣州市赣县区委员会统一战线工作部

实施单位

中国共产党赣州市赣县区委员会统一战线工作部

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

4.75

4.75

4.75

10

100

10

政府预算资金

4.75

4.75

4.75

100

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

着力维护民族宗教领域和谐稳定。铸牢中华民族共同体意识,持续推进民族团结进步创建。坚持我国宗教中国化方向,以“导”的态度对待宗教,深入开展“四进”活动。着力解决宗教领域突出问题,深入推进佛教道教商业化治理,严防基督教私设聚会点反弹,坚决抵御境外宗教渗透。支持宗教界加强自我教育、自我管理、自我约束,高标准建设一批“五好”宗教活动场所,规范宗教教职人员管理,加大爱国宗教人才培养,发挥宗教团体在推动全面从严治教中的作用。认真贯彻落实党的民族和宗教政策,主动帮助少数民族群体和信教群众解决实际问题,促进民族宗教和睦相处、和衷共济、和谐发展。

着力维护民族宗教领域和谐稳定。铸牢中华民族共同体意识,持续推进民族团结进步创建。坚持我国宗教中国化方向,以“导”的态度对待宗教,深入开展“四进”活动。着力解决宗教领域突出问题,深入推进佛教道教商业化治理,严防基督教私设聚会点反弹,坚决抵御境外宗教渗透。支持宗教界加强自我教育、自我管理、自我约束,高标准建设一批“五好”宗教活动场所,规范宗教教职人员管理,加大爱国宗教人才培养,发挥宗教团体在推动全面从严治教中的作用。认真贯彻落实党的民族和宗教政策,主动帮助少数民族群体和信教群众解决实际问题,促进民族宗教和睦相处、和衷共济、和谐发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

  三级指标

年度指标

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

成本指标

经济成本指标

赣县区三自爱国运动会工作经费

按预算执行

基本达成目标

6

6

赣县区道教协会工作经费

按预算执行

基本达成目标

7

7

赣县区佛教协会工作经费

按预算执行

基本达成目标

7

7

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

补助赣县区道教协会工作经费

1.9万元

1.9

8

8

补助赣县区三自爱国运动会工作经费

0.95万元

0.95

8

8

补助赣县区佛教协会工作经费

1.9万元

1.9

8

8

质量指标

宗教团体工作覆盖情况

全覆盖

基本达成目标

8

8

时效指标

宗教团体工作及时性

及时

基本达成目标

8

8

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

赣县区三自爱国运动会工作满意度

满意

基本达成目标

6

6

赣县区道教协会工作满意度

满意

基本达成目标

7

7

赣县区佛教协会工作满意度

满意

基本达成目标

7

7

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

宗教团体人员满意度

满意

基本达成目标

10

10

总分

100

100

本部门“少数民族发展资金”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

2024年度)

项目名称

少数民族发展资金

主管部门

中国共产党赣州市赣县区委员会统一战线工作部

实施单位

中国共产党赣州市赣县区委员会统一战线工作部

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

5.78

5.78

5.78

10

100

10

政府预算资金

5.78

5.78

5.78

100

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

推动少数民族村组实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。解决流动少数民族群众子女就近入学、意外伤害保险理赔等问题。依法治理民族事务,化解涉民族纠纷,维护了民族领域和谐稳定。

推动少数民族村组实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。解决流动少数民族群众子女就近入学、意外伤害保险理赔等问题。依法治理民族事务,化解涉民族纠纷,维护了民族领域和谐稳定。

绩效指标

一级指标

二级指标

  三级指标

年度指标

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

成本指标

经济成本指标

化解民族纠纷、维护民族领域和谐稳定工作

完成

基本达成目标

6

6

流动少数民族工作

完成

基本达成目标

7

7

赣县区少数民族村发展工作

完成

基本达成目标

7

7

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

化解民族纠纷、维护民族领域和谐稳定工作完成度

≤100%

99

8

8

赣县区少数民族村发展工作完成度

≤100%

99

8

8

流动少数民族工作经费完成度

≤100%

99

8

8

质量指标

开展少数民族工作覆盖率

≤100%

99

8

8

时效指标

开展少数民族工作及时率

≤100%

99

8

8

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

化解民族纠纷、维护民族领域和谐稳定工作满意度

≤100%

95

6

6

流动少数民族工作满意度

≤100%

95

7

7

赣县区少数民族村满意度

≤100%

95

7

7

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

赣县区少数民族满意度

≤100%

85

10

10

总分

100

100

(三)部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

(八)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(九)结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(四)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

少数民族发展资金项目支出部门评价情况报告

    为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发2019〕34号)及《赣州市赣县区财政局关于开展2021年度区本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》(赣区财2021〕13号)要求,我积极开展2024年度部门评价工作,现将少数民族发展资金项目支出部门评价情况报告如下:

.基本情况

1项目概况

①立项背景

赣县区少数民族工作在区委、区政府的正确领导和关心支持下,深入学习贯彻党的二十大精神、二十届二中、三中全会精神,全面落实习近平总书记关于做好新时代民族工作的重要思想。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线,加快推进民族地区乡村振兴,促进民族地区经济高质量发展

②主要内容及实施情况

一是拓宽资金筹措渠道。充分发挥统战职能作用,积极争取区级以上各类项目资金,协调争取区农业农村局、住建局、城管局、文广游局等对口支援资金,全区1个少数民族村、15个少数民族组对口支援全覆盖,少数民族地区公共基础设施全面改善,少数民族群众获得感不断提升。二是加大产业发展力度。聚焦特色产业发展,加大产业发展支持力度,全力推动民族村发展产业,持续壮大湖江镇尧口畲族村集体经济,加强产业配套设施建设,不断激活民族村集体经济活力。三是打造和美村寨建设。紧抓巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴政策机遇,纵深推进“文化+产业+旅游”,促进文旅产业融合发展,加快提升和美村寨建设,绘就“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴新画卷

③资金投入及使用情况

2024年度少数民族发展资金项目,实际到位预算资金5.78万元,资金到位率100%。累计项目实际支出5.78万元,项目执行率为100%

2项目绩效目标

加快推进赣县区少数民族地区基础设施建设,促进少数民族地区经济高质量发展

.绩效评价工作开展情况

1绩效评价目的

一是通过对项目开展绩效评价,了解专项资金的分配、使用及管理情况。二是了解专项资金使用效果和绩效目标完成情况调查、分析、检验项目是否达到预期目标,资金使用是否有效。三是通过收集整理客观真实的基础数据,为加强2024年度项目管理提供决策依据。四是全面了解项目使用、执行情况以及综合效果,有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理,保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性,真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”

2)绩效评价对象和范围

根据《赣州市赣县区财政局关于开展2021年度区本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》(赣区财2021〕13号)要求,制定绩效评价工作方案,包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准及计分办法、评价实施时间安排等,并根据项目单位的反馈意见对评价工作方案进行进一步修改和完善。

3)绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

①绩效评价原则

科学规范原则。绩效评价应严格执行规定的程序, 按照科学可行的要求,采取定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密 对应关系。

②绩效评价依据

《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发2019〕34 号)。

财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预2011〕285 号)。

《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(赣府发2013〕8 号)。

财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知(财预2013〕53 号)。

《江西省财政厅转发财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(赣财绩2020〕1 号)。

《中共赣州市委 赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣市发2019〕12号)

中共赣州市赣县区委统战部按照本次绩效评价的通知提供的基础资料。评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料。

③评价指标体系

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通 知(财预〔202010 号)中“项目支出绩效评价指标体系框架”并结合本项目的具体情况,设计了项目绩效评价指标体系

④绩效评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等。

成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析,以评价绩效目标实现程度。

比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况,综合分析绩效目标实现程度。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。

其他评价方法。

4)绩效评价工作过程

①准备阶段

成立绩效评价工作组。根据绩效评价工作需要,成立由分管财务领导、分管相关业务负责人、相关财务工作人员等组成的绩效评价工作小组。

制定绩效评价方案。根据绩效评价工作有关要求, 经与项目实施单位沟通,制定项目绩效评价工作方案。

指标设计。绩效评价工作小组根据项目资金的分配、使用等情况,制定绩效评价指标。

②现场工作阶段

基础数据与资料的收集。收集项目涉及资金使用财务资料及其他有关资料。

访谈。通过访谈及座谈会等调查方式,听取项目实施单位的工作人员关于资金的分配、使用、管理、运行及效果等情况介绍。向项目相关人员进行问卷调查。

③评价分析

审核基础数据与资料。对搜集的资料进行相关性、真实性、可靠性审核,并整理、分类、统计。

项目决策分析、管理分析、绩效分析。对项目立项、目标设定、项目管理制度建设与执行以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析,并进行定性评价,分析该项目实施效果。

进一步确定评价指标体系。通过对拟评价项目的不断了解并结合现场评价收集到的有关资料,进一步完善绩效评 价指标体系。

评价指标计量及综合评价。计算绩效评价指标,根据本次评价指标体系与评分标准,形成评价结论。

形成问题和建议。对绩效评价过程中发现的问题进行归总,并提出相关建议。

④报告阶段

撰写初评报告。根据材料研究、检查及其打分情况,撰写项目支出绩效评价报告初稿。

反馈并修改报告。将初评报告发送给项目实施相关人员,根据反馈意见对初评报告进行修改,最终完成评价报告。

⑤归档

对绩效评价工作资料进行整理,完善绩效评价工作底稿并归档。

3.综合评价情况及评价结论

本次绩效评价工作采用定性评价和定量评价相结合的方法,总分值为 100 分。评价结果分为四档:综合得分在 90-100分(含 90 分)为优;综合得分在 80-90分(含80分)为良;综合得分在 60-80 分(含60分)为中;综合得分在60分以下为差。

本次评价在项目资料整理、数据分析、现场调研以及分析评价基础上,评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分,该项目综合评价分数为 100 分,评级为“优”。

三、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。推动我区少数民族地区实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接依法治理民族事务,维护了民族领域团结稳定

(二)项目过程情况。1.资金管理资金到位率项目年初预算为5.78万元,实际到位资金为5.78万元,资金到位率为100预算执行率项目实际到位资金5.78万元,实际使用资金5.78万元,预算执行率为100资金使用合规性项目资金的使用有完整的申报审批程序、使用内容符合预算批复的用途。同时根据评价数据的重要性原则,对项目涉及的财务、项目实施资料进行了相应的抽查,无违反专项资金使用规定的情况。2.组织实施情况管理制度健全建立了较为完备的财务管理制度,项目执行合法、合规、完整制度执行有效评价小组现场核对了项目明细账,抽查了部分凭证及附件,经核查,该项目按照上述有关制度要求,严格审批和列支,手续完备,资料归档齐全。

(三)项目产出情况。

1.产出数量情况。充分发挥区直、驻区有关单位的职能作用和资源优势,在全区扎实开展第六轮对口支援少数民族村组,安排16个区直、驻区单位对口支援少数民族村组经济社会发展,实现对口支援15个少数民族组全覆盖

2.产出质量情况。少数民族地区公共基础设施全面改善,加快提升和美村寨建设,打造生态休闲、观光旅游、产业融合为一体的宜居宜业和美村寨。

3.产出时效情况。及时开展了少数民族团结进步创建活动如每年农历三月初三少数民族乌饭节圆满完成

4.产出成本情况。2024年该项目预算资金5.78万元,实际使用5.78万元。严格按照预算执行

(三)项目效益情况。

1.社会效益情况。不断激活民族村集体经济活力

2.可持续影响情况。促进文旅产业融合发展,加快提升和美村寨建设,绘就了“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴新画卷

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法

2.存在的问题及原因分析

五、有关建议

六、其他需要说明的问题

宗教团体工作经费项目支出部门评价情况报告

    为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发2019〕34号)及《赣州市赣县区财政局关于开展2021年度区本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》(赣区财2021〕13号)要求,我积极开展2024年度部门评价工作,现将宗教团体工作经费项目支出部门评价情况报告如下:

.基本情况

1项目概况

①立项背景

宗教团体,是指信教公民自愿组成,为团结信教公民爱国爱教、促进宗教健康发展,按照其章程开展活动的非营利性社会组织。目前,赣县区有全区性宗教团体4个,赣县区佛教协会、赣县区道教协会、赣县区基督教协会、赣县区基督教三自爱国运动委员会根据赣州市人民政府办公厅关于转发《关于我市宗教活动场所规范化管理情况的调研报告》赣市府办字2014138号文件要求,按每个县级宗教团体每年3万元以上的标准设立宗教团体工作活动经费并随着财政收入的增长而逐年增加。财政为赣县区佛教协会、道教协会每年2万元财政预算经费,基督教“两会”工作经费每年1万元

②主要内容及实施情况

近年来,赣县区委统战部不断加强宗教团体的教育引导,加强了宗教团体建设。充分发挥宗教团体联系宗教界人士和广大信教群众的桥梁和纽带作用。

一是加强教育培训。通过召开赣县区宗教团体负责人座谈会、宗教团体负责人联席会议、举办宗教政策法规培训班、制定《赣县区宗教界代表人士教育培养五年规划实施方案》等各种形式加大对宗教团体班子成员教育、培养、选拔,经过考察、培养和实践锻炼,努力建设一支政治上可信、作风上民主、工作上高效的领导班子。

二是完善管理制度。指导宗教团体建立健全《班子民主管理制度》、《财务管理制度》、《全区性宗教团体负责人联席会议制度》、《全区性宗教团体重大事项报告制度》、《全区宗教界代表人士谈心谈话制度》、《全区性宗教团体领导班子成员依法述职》等制度,规范宗教团体内部管理和财务行为,使宗教团体各项工作有章可循,促进各宗教团体正常化、规范化、法治化。

三是积极正面引导。积极引导各宗教团体扎实开展创建“和谐宗教团体”、“宗教政策法规学习宣传月”等活动,组织宗教界人士学习习近平总书记在全国宗教工作会议上的讲话精神及《宗教事务条例》《江西省宗教事务条例》宗教团体管理办法等,提高班子成员的政治素养,努力提高他们善于运用宗教法律法规处理宗教事务的能力和水平,指导宗教界广泛开展学经、解经、讲经交流活动,积极引导宗教界坚持我国宗教中国化方向,引领信教群众正信正行。

③资金投入及使用情况

2024年度宗教团体工作经费项目,实际到位预算资金4.75万元,资金到位率100%。累计项目实际支出4.75万元,项目执行率为100%

2项目绩效目标

充分发挥宗教团体联系宗教界人士和广大信教群众的桥梁和纽带作用。深入学习贯彻全国宗教工作会议精神,进一步加强对宗教工作的领导,继续深入推进宗教团体建设。一是进一步加强党的领导,坚持政治引领;二是依法依规管理宗教事务,进一步规范宗教活动秩序。三是抓好宗教人才培养,进一步提升宗教界带头人员的素质水平

.绩效评价工作开展情况

1绩效评价目的

一是通过对项目开展绩效评价,了解专项资金的分配、使用及管理情况。二是了解专项资金使用效果和绩效目标完成情况调查、分析、检验项目是否达到预期目标,资金使用是否有效。三是通过收集整理客观真实的基础数据,为加强2024年度项目管理提供决策依据。四是全面了解项目使用、执行情况以及综合效果,有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理,保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性,真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”

2)绩效评价对象和范围

根据《赣州市赣县区财政局关于开展2021年度区本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》(赣区财2021〕13号)要求,制定绩效评价工作方案,包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准及计分办法、评价实施时间安排等,并根据项目单位的反馈意见对评价工作方案进行进一步修改和完善。

3)绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

①绩效评价原则

科学规范原则。绩效评价应严格执行规定的程序, 按照科学可行的要求,采取定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密 对应关系。

②绩效评价依据

《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发2019〕34 号)。

财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预2011〕285 号)。

《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(赣府发2013〕8 号)。

财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知(财预2013〕53 号)。

《江西省财政厅转发财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(赣财绩2020〕1 号)。

《中共赣州市委 赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣市发2019〕12号)

中共赣州市赣县区委统战部按照本次绩效评价的通知提供的基础资料。评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料。

③评价指标体系

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通 知(财预〔202010 号)中“项目支出绩效评价指标体系框架”并结合本项目的具体情况,设计了项目绩效评价指标体系

④绩效评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等。

成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析,以评价绩效目标实现程度。

比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况,综合分析绩效目标实现程度。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。

其他评价方法。

4)绩效评价工作过程

①准备阶段

成立绩效评价工作组。根据绩效评价工作需要,成立由分管财务领导、分管相关业务负责人、相关财务工作人员等组成的绩效评价工作小组。

制定绩效评价方案。根据绩效评价工作有关要求, 经与项目实施单位沟通,制定项目绩效评价工作方案。

指标设计。绩效评价工作小组根据项目资金的分配、使用等情况,制定绩效评价指标。

②现场工作阶段

基础数据与资料的收集。收集项目涉及资金使用财务资料及其他有关资料。

访谈。通过访谈及座谈会等调查方式,听取项目实施单位的工作人员关于资金的分配、使用、管理、运行及效果等情况介绍。向项目相关人员进行问卷调查。

③评价分析

审核基础数据与资料。对搜集的资料进行相关性、真实性、可靠性审核,并整理、分类、统计。

项目决策分析、管理分析、绩效分析。对项目立项、目标设定、项目管理制度建设与执行以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析,并进行定性评价,分析该项目实施效果。

进一步确定评价指标体系。通过对拟评价项目的不断了解并结合现场评价收集到的有关资料,进一步完善绩效评 价指标体系。

评价指标计量及综合评价。计算绩效评价指标,根据本次评价指标体系与评分标准,形成评价结论。

形成问题和建议。对绩效评价过程中发现的问题进行归总,并提出相关建议。

④报告阶段

撰写初评报告。根据材料研究、检查及其打分情况,撰写项目支出绩效评价报告初稿。

反馈并修改报告。将初评报告发送给项目实施相关人员,根据反馈意见对初评报告进行修改,最终完成评价报告。

⑤归档

对绩效评价工作资料进行整理,完善绩效评价工作底稿并归档。

3.综合评价情况及评价结论

本次绩效评价工作采用定性评价和定量评价相结合的方法,总分值为 100 分。评价结果分为四档:综合得分在 90-100分(含 90 分)为优;综合得分在 80-90分(含80分)为良;综合得分在 60-80 分(含60分)为中;综合得分在60分以下为差。

本次评价在项目资料整理、数据分析、现场调研以及分析评价基础上,评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分,该项目综合评价分数为 100 分,评级为“优”。

三、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。充分发挥宗教团体联系宗教界人士和广大信教群众的桥梁和纽带作用,不断加强对宗教团体的引导强化建设维护了宗教领域安全稳定

(二)项目过程情况。1.资金管理资金到位率项目年初预算为4.75万元,实际到位资金为4.75万元,资金到位率为100预算执行率项目实际到位资金4.75万元,实际使用资金4.75万元,预算执行率为100资金使用合规性项目资金的使用有完整的申报审批程序、使用内容符合预算批复的用途。同时根据评价数据的重要性原则,对项目涉及的财务、项目实施资料进行了相应的抽查,无违反专项资金使用规定的情况。2.组织实施情况管理制度健全建立了较为完备的财务管理制度,项目执行合法、合规、完整制度执行有效评价小组现场核对了项目明细账,抽查了部分凭证及附件,经核查,该项目按照上述有关制度要求,严格审批和列支,手续完备,资料归档齐全。

(三)项目产出情况。

1.产出数量情况。召开赣县区宗教团体负责人座谈会、宗教团体负责人联席会议举办宗教政策法规培训班制定《赣县区宗教界代表人士教育培养五年规划实施方案》。指导宗教团体建立健全《班子民主管理制度》、《财务管理制度》、《全区性宗教团体负责人联席会议制度》、《全区性宗教团体重大事项报告制度》、《全区宗教界代表人士谈心谈话制度》、《全区性宗教团体领导班子成员依法述职》等制度组织宗教界人士学习习近平总书记在全国宗教工作会议上的讲话精神及《宗教事务条例》《江西省宗教事务条例》宗教团体管理办法》,指导了全区宗教活动场所开展“五好”宗教活动场所创建工作,进一步规范场所管理水平

2.产出质量情况。提高班子成员的政治素养,提高他们善于运用宗教法律法规处理宗教事务的能力和水平,指导宗教界广泛开展学经、解经、讲经交流活动,积极引导宗教界坚持我国宗教中国化方向,引领信教群众正信正行

3.产出时效情况。及时召开赣县区宗教团体负责人座谈会、宗教团体负责人联席会议、举办宗教政策法规培训班

4.产出成本情况。2024年该项目预算资金4.75万元,实际使用4.75万元。严格按照预算执行

(四)项目效益情况。

1.社会效益情况。进一步提升宗教团体班子成员素质,切实维护全区宗教领域安全稳定

2.可持续影响情况。规范宗教团体内部管理和财务行为,使宗教团体各项工作有章可循,促进各宗教团体正常化、规范化、法治化。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法

2.存在的问题及原因分析

五、有关建议

六、其他需要说明的问题